老师,我现在在一家公司做内账,然后之前也是什么都没有的,就是写点费用报销单,记流水这些,流水分老板娘一份,老板一份,然后还有一份私账(主要用于补货的账号)还有一份公账流水,现在就是做一份简单的收支汇总,但是好像都不能提现什么问题,也不知道能有什么办法验证做的这个收支汇总是否正确, 老师有什么好方法吗?
萌哒哒的小萝卜
于2018-11-05 16:26 发布 859次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-05 16:30
你好,首先把现金和银行存款核对好,和对账单核对
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你好,首先把现金和银行存款核对好,和对账单核对
2018-11-05 16:30:57

你好,可以在一张报销单上的,借管理费用等-汽车费用(或汽油费) 借管理费用-业务招待费 贷银行存款或库存现金
2018-09-02 08:23:19

您好!操作是没问题。只是这样不规范了。
2019-11-14 13:55:20

直接按老板的要求整理单据,慢慢熟悉环境,将单据整理好后入账,建议尽量取得正规发票,从财务上尽量去规范,实在不能规范的也没有办法,就是因为账乱,老板才有想请会计(你)的想法,不想要代账会计了。
2017-06-15 22:16:42

费用报销单日期就是报销的当日
2023-05-07 16:40:25
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2018-11-05 16:42
庄老师 解答
2018-11-05 16:49
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