现在账上的未交增值税和国税主表的留底数对不上,但是发现不是我这期做账的问题,这账我是这个月接手的,我 查了发现年初就对不上,这种情况我应该怎么办,怎么才能找出来之前的问题,还是说怎么才能直接做个分录解决,分录怎么做
幸运猴儿
于2018-11-05 19:27 发布 832次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-05 19:38
向以前年度追查 直到查到差异出现时候 看差异数据是分期形成还是一次性形成
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2018-11-05 19:38:00
借未交增值税,345.43-280 贷银行,
2020-03-20 17:11:37
预交增值税,借应交税费--应交增值税--已交税额贷银行存款
2019-01-19 13:52:09
“应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税)” 丁字账
借方:登记将当月应交未交增值税从 “应交税费 - 应交增值税” 转入 “应交税费 - 未交增值税” 的金额。
贷方:特殊情况如账务调整时可能使用,如冲减前期多转出的未交增值税。
“应交税费 - 未交增值税” 丁字账
借方:登记实际缴纳的增值税额。
贷方:登记从 “应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税)” 转入的本月应交未交增值税额。
2024-12-24 15:31:20
根据国家税收法规,上个月因操作失误未做增值税转出和未出具发票造成的应交增值税延后缴纳,可以在本月弥补,但是必须提供相应的账务证明材料,并扣分申报。如果延期缴纳增值税,应征税人要办理延期缴税手续。具体的弥补操作可以参考当地税务机关的相关规定,确保遵守税收法律法规。
2023-03-02 17:36:49
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