老师我是汽车销售行业,厂家给我公司销售折扣,我们收到了厂家开具的红字专用发票,针对这张票,财务应该怎样做会计分录,只做进项转出还不行,还要冲减厂家的往来啊,所以不知怎样处理这笔业务了,请老师指点一下 谢谢
静若幽兰
于2018-11-06 09:25 发布 851次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

借:主营业务收入(扣除折让后的净额),应交税费——应交增值税(销项税额)。
贷:应收账款
2023-09-04 15:57:59

你好,学员
借银行存款678
贷原材料600
应交税费应交增值税78
2023-09-12 10:03:59

分录为,借,预付账款,贷,营业成本~整车成本,应交税费~增值税~进项税转出,如果这些返利相关的车子还在库,就不冲成本,冲库存商品
2018-11-06 09:39:02

你好!
借:银行存款678
贷:库存商品600
应交税费…应交增值税(进项税额)78
2020-03-21 11:38:34

接银行存款6780
带库存尚品6000
应交税费进项税额转出780
2021-04-10 15:13:11
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