- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好 不可以抵扣 福利费要认证后做转出 借管理费用-福利费进项税 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 转出到福利费里面
2019-10-21 13:37:52
你8月入账的时候,吧税金计入应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
10月认证后,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
2018-11-06 10:04:01
你好,是不可以抵扣的,抵扣的做进项税额转出
借:管理费用-福利费
贷:应交税金-增值税(进项税额转出)
2019-10-21 13:30:50
你好
可以抵扣
借 在建工程
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应付账款等
2019-10-06 12:21:07
借预付账款应交税费待认证贷银行存款。
2021-08-04 11:37:00
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