老师,我想问一下,上个月我应该做借:应付账款 贷:现金 ,但是做错了,做成了借:管理费用 ,贷:现金,请问一我该怎么处理啊,分录都要哟
勤恳的大树
于2015-12-03 16:21 发布 588次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
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你好,您觉得的哪个科目 错了
2020-03-14 12:27:59
你好,需要把待摊费用换成预付账款科目核算
2019-06-22 09:38:25
你好; 可以暂估费用的。 按你实际发生的金额来做
2021-11-02 16:31:03
你好,这个是冲销费用的意思
比如之前费用多入账了100,这个款项没有支付,现在调整就是这样做分录
2021-08-19 14:29:30
你好,借:银行存款:贷:应付账款
2019-10-12 19:02:45
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