送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-10-12 19:02

你好,借:银行存款:贷:应付账款

小炎 追问

2019-10-12 19:05

但是不平

小炎 追问

2019-10-12 19:05

第一个分录已经提了14400

小炎 追问

2019-10-12 19:06

如果后面也是应付账款的话,金额不平呢

冉老师 解答

2019-10-12 19:49

你好,后面两个是两种情况吗,如果是,多了补提,少了冲回

小炎 追问

2019-10-12 20:20

请写第2个完整的分录给我看看好吗?就是不知道该怎么补提,因为金额不一样,谢谢。

冉老师 解答

2019-10-12 20:21

借:管理费用600
应付账款14400
贷:银行存款15000

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相关问题讨论
你好,您觉得的哪个科目 错了
2020-03-14 12:27:59
你好,需要把待摊费用换成预付账款科目核算
2019-06-22 09:38:25
你好;  可以暂估费用的。 按你实际发生的金额来做  
2021-11-02 16:31:03
你好,这个是冲销费用的意思 比如之前费用多入账了100,这个款项没有支付,现在调整就是这样做分录 
2021-08-19 14:29:30
你好,借:银行存款:贷:应付账款
2019-10-12 19:02:45
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