送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-10-12 19:02

你好,借:银行存款:贷:应付账款

小炎 追问

2019-10-12 19:05

但是不平

小炎 追问

2019-10-12 19:05

第一个分录已经提了14400

小炎 追问

2019-10-12 19:06

如果后面也是应付账款的话,金额不平呢

冉老师 解答

2019-10-12 19:49

你好,后面两个是两种情况吗,如果是,多了补提,少了冲回

小炎 追问

2019-10-12 20:20

请写第2个完整的分录给我看看好吗?就是不知道该怎么补提,因为金额不一样,谢谢。

冉老师 解答

2019-10-12 20:21

借:管理费用600
应付账款14400
贷:银行存款15000

上传图片  
相关问题讨论
你好,您觉得的哪个科目 错了
2020-03-14 12:27:59
你好,需要把待摊费用换成预付账款科目核算
2019-06-22 09:38:25
您好,可以的。
2017-08-14 18:32:59
同学你好 你的问题是什么
2022-03-10 10:49:12
您好 把暂估的分录红字冲销 然后根据发票写分录就好了
2021-07-10 11:47:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...