老师,麻烦咨询一个问题,我看了代理记账的凭证才发现商品进销存差价他竟然是这样做账的,第1张是凭证,第2张是凭证的附件 他们竟把折价做成了商品进销存差价,将来如何平账呢?
左岸
于2018-11-06 16:15 发布 594次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-11-06 16:40
折价是因为销售商品产生的?
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2018-11-06 16:40:03
老师在吗 麻烦帮我解答下 谢谢
2018-11-06 16:12:26
直接红冲之前的凭证,再入账
2018-11-06 20:28:56
你好!
借:商品进销差价
贷:库存商品
2018-11-08 06:38:52
错误凭证:
借: 1002银行存款 1000
贷 100101自有现金 1000
核销凭证: 老师看貌似第三笔是核销凭证: 建议按照一样的科目明细进行核销,第三笔写的借方100201,建议改为1002 银行存款
借: 1002银行存款 -1000
贷 100101自有现金 -1000
第三步:
再做正确分录
2023-01-06 17:31:57
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