送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2018-11-06 21:24

收到票据时借: 应收票据 贷:应收账款  背书后 借:应付账款 贷:应收票据

上传图片  
相关问题讨论
收到票据时借: 应收票据 贷:应收账款 背书后 借:应付账款 贷:应收票据
2018-11-06 21:24:38
应该是在应付款模块里凭证查询里查询此凭证修改
2020-05-16 13:46:04
你没有在系统设置里设置明细科目,要先设置以后再录入凭证。
2019-03-24 10:32:38
用友软件预付账款结转固定资产提示不能使用应付的受控科目,这是因为预付账款的受控科目只能用来处理未来发生的经济单位之间的付款或收款,而应付账款的受控科目为当前对应的经济单位已经发生的付款交易。因此,用友软件预付账款不能被结转固定资产,否则账务处理就不准确。拓展知识:结转固定资产后,即发生固定资产折旧,令账务处理更加准确,从而提高企业经营效率。
2023-03-06 11:31:31
您好, 清除掉该科目的年初余额,临时换掉凭证里的科目代码(有凭证的话),删除或修改自定义凭证里涉及该科目的公式或科目代码,就是删除或修改此科目的所有相关信息。
2019-03-06 23:36:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...