单位是工业企业。2月份三个单位合并成一个单位。一直是外账在作。内部无有建账。只有销售的一个备查账,从现在起开始建账,以前的应收怎样做
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于2018-11-06 22:04 发布 680次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-11-06 22:05
这个需要看你们老板要求补之前账不,要是不要求可以按现在截止数据做期初,不平调利润分配未分配利润,之后按票据做账就可以。
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这个需要看你们老板要求补之前账不,要是不要求可以按现在截止数据做期初,不平调利润分配未分配利润,之后按票据做账就可以。
2018-11-06 22:05:25
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都是同类的企业吗?如都是工业企业
2020-03-08 10:12:47
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内账应该包括外账,把内账记录,外账没有记录的记录即可
2017-04-06 12:18:36
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你好,合并就是按标准的做法,你直接用外账的做就行了,否则就没有合并的意义了
2020-04-30 11:01:30
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你好
一般是一年为缓冲期,以内帐为基础,不断的将外账的发票做到内帐里面
2022-01-03 21:43:18
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