送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-11-06 22:05

这个需要看你们老板要求补之前账不,要是不要求可以按现在截止数据做期初,不平调利润分配未分配利润,之后按票据做账就可以。

. 追问

2018-11-06 22:11

现在截止的应收账款数吗 
是不是要把外账报表看下

maize老师 解答

2018-11-06 22:12

这个需要看你们外账是不是对的,不对就找销售核对数据。

. 追问

2018-11-06 22:18

外账的应收和内账的是不是 应收必须对上才行呢 
 
还有内账这块 应收账款有的开票了 有的没开 我应该怎么做呢

maize老师 解答

2018-11-06 22:29

所以这个需要你去找销售和老板要数据。

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这个需要看你们老板要求补之前账不,要是不要求可以按现在截止数据做期初,不平调利润分配未分配利润,之后按票据做账就可以。
2018-11-06 22:05:25
都是同类的企业吗?如都是工业企业
2020-03-08 10:12:47
内账应该包括外账,把内账记录,外账没有记录的记录即可
2017-04-06 12:18:36
你好,合并就是按标准的做法,你直接用外账的做就行了,否则就没有合并的意义了
2020-04-30 11:01:30
你好 一般是一年为缓冲期,以内帐为基础,不断的将外账的发票做到内帐里面
2022-01-03 21:43:18
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