送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-11-07 10:05

法人代付的筹建费用挂其他应付款

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2018-11-07 10:12

借:其他应付款 
  贷:库存现金/银行存款 
是这样吗? 
然后要转入管理费用吗?

小杨老师 解答

2018-11-07 10:16

可以根据筹建的发票,直接入费用,贷:其他应付款

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2018-11-07 10:26

筹建期,有些原始凭证不见了,怎么处理呢

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2018-11-07 10:29

法人还没有注资,第一笔分录怎么做呢??

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2018-11-07 10:33

老师还在吗?

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2018-11-07 10:34

法人未注资。应该怎么做账务处理

小杨老师 解答

2018-11-07 10:47

你先分开统计,等到他确定之前代付的那些钱做股本时,在借:其他应付款

小杨老师 解答

2018-11-07 10:48

你先分开统计,等到他确定之前代付的那些钱做股本时,在借:其他应付款,贷:实收资本

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2018-11-07 10:55

如果只是日常办公呢、

会计学堂金牌课程指导老师 追问

2018-11-07 11:02

????

小杨老师 解答

2018-11-07 11:45

一样的啊,借,管理费用,贷,其他应付款,然后老板说这个钱就算他的股本投资款,借:其他应付款,贷:实收资本

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