我这个月就把他抵减了,我是这样做的分录,借:应交税费~应交增值税,贷:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整贷:利润分配~未分配利润,对吗?
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于2018-11-07 16:00 发布 895次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42
你好,你现在还能反结账修改吗?
2023-04-03 20:45:18
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