送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2018-11-07 19:15

账务处理上可以将预付款与暂付款对冲,附件的话,看是什么原因导致暂付款无法收回,就获取相应的原始单证做为核销单证。

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账务处理上可以将预付款与暂付款对冲,附件的话,看是什么原因导致暂付款无法收回,就获取相应的原始单证做为核销单证。
2018-11-07 19:15:56
你好,账务处理上可以将预付款与暂付款对冲,附件的话,看是什么原因导致暂付款无法收回,就获取相应的原始单证做为核销单证。
2019-06-24 21:54:36
您好,应收应付如果属于同一单位 同一性质可以相互平,另外,可以签些三方协议去平账,实在平不了,作为营业外收支处理。
2019-04-22 18:53:06
因为现在机构改革,几个单位合并而成的新单位,而往来款是原单位因历史原因挂在账上的,确实已经无法收回了
2018-09-21 11:20:17
你好!你应该汇算清缴调增。或者冲减暂估的部分。
2019-05-21 14:55:08
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