母公司给子公司垫付的招待费,怎么做会计分录?
蓝贝壳
于2018-11-08 06:39 发布 1687次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
支付时,内部往来(或其他应收款),贷银行存款
2018-11-08 06:41:59
归还垫付款时 借其他应付款 贷银行存款
2017-07-27 10:08:17
你好,是的,计入管理费用-业务招待费
2019-10-24 15:20:29
可以收到发票后做一笔分录,直接借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款。只是付款的时候备注母公司代付,资金打给母公司就可以了。或者收到发票后挂往来,往来的对象直接写为母公司,付款给母公司时,进行冲销。
2018-09-26 17:47:16
您好,发票开母公司,母公司确认费用,借成本费用,贷其他应付款,付款给子公司,借其他应收款,贷银行存款。子公司,无票支出,借长期待摊费用,贷银行存款
2022-02-20 20:43:56
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