老师,实操课程里有一笔业务,支付职工餐费,分录是借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,为什么分录不是借:管理费用 贷:银行存款
右之右之
于2018-11-08 10:28 发布 885次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-11-08 10:31
你好 员工的福利费需要走应付职工薪酬过度 不能直接贷方走银行的 你做账通过应付职工薪酬过渡,以后汇算清缴的时候,有专门的应付职工薪酬明细表,你根据应付职工薪酬明细账做就可以
也是规定,属于职工薪酬的,需要做应付职工薪酬
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