送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-08 10:31

你好 员工的福利费需要走应付职工薪酬过度  不能直接贷方走银行的   你做账通过应付职工薪酬过渡,以后汇算清缴的时候,有专门的应付职工薪酬明细表,你根据应付职工薪酬明细账做就可以
也是规定,属于职工薪酬的,需要做应付职工薪酬

右之右之 追问

2018-11-08 10:41

右之右之 追问

2018-11-08 10:43

老师,实操课程里就是这样写的  借:应付职工薪酬~福利费   贷:银行存款,不明白为什么

meizi老师 解答

2018-11-08 11:08

你好 这个是支付的福利费的分录  分录是对的  支付后没有计提需要做计提福利费的分录的

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