老师,实操课程里有一笔业务,支付职工餐费,分录是借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,为什么分录不是借:管理费用 贷:银行存款
右之右之
于2018-11-08 10:28 发布 896次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-11-08 10:31
你好 员工的福利费需要走应付职工薪酬过度 不能直接贷方走银行的 你做账通过应付职工薪酬过渡,以后汇算清缴的时候,有专门的应付职工薪酬明细表,你根据应付职工薪酬明细账做就可以
也是规定,属于职工薪酬的,需要做应付职工薪酬
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
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这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
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你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
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同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
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