发票到了 物料单还没到 汇款也汇过去了,物料单到 问
借:原材料 增值税-进项 贷:银行存款 等物料单到后附在凭证凭证后边就行 答
请问老师滴滴电子发票如果按照票面税额进行抵扣 问
需要手动填写在申报表 答
已收到货款,长时间未通知开票,现在先按“未开票收 问
你好,这个你正常借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师您好,企业所得税有税负吗? 问
企业所得税,通常有税负 答
老师,我们公司今年8月份刚成立的,这几个月也没有太 问
费用报销 及时提交本年度费用发票报销,规定截止日期,强调发票合规性。 清理个人借款,确定还款日期。 资产方面 各部门核对固定资产,报备资产遗失、损坏情况,提交新购入未入账资产信息。 盘点办公用品并上报结果。 预算情况 通报公司本年度预算执行情况,提醒部门回顾预算使用。 项目相关 说明项目预付款和保证金情况,跟进保证金退还,提交项目财务资料。 财务流程 强调财务审批流程。 答
计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬发放工资借:应付职工薪酬贷:银行存款支付社保时借管理费用(公司)应付职工薪酬(个人)贷银行存款,这些分录对吗
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
18年12月预提了18年全年年终奖,19年1月发1、18年,借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬3000 19年,借:应付职工薪酬 2500 贷:银行存款 2500 借:管理费用 -500 贷:应付职工薪酬-5002、 18年,借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬3000 19年,借:应付职工薪酬 4000 贷:银行存款 4000 借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬1000 这
答: 你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
管理人员伙食费 直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金可以吗?还是必须通过应付职工薪酬过渡?借:管理费用-伙食费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金?
答: 不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。