送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-09 10:21

取得进项发票已入账但是还没有认证部分的进项税   是进应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

阳阳妈 追问

2018-11-09 10:21

那么月底要结转吗

bamboo老师 解答

2018-11-09 10:23

不用 等到抵扣的时候再做分录 
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 
   贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

阳阳妈 追问

2018-11-09 10:23

好的,谢谢

阳阳妈 追问

2018-11-09 10:23

开办期间的工资是管理费用-办公费吗

阳阳妈 追问

2018-11-09 10:24

错了,是开办费

bamboo老师 解答

2018-11-09 10:26

开办期间的工资可以是长期待摊费用—开办费—工资

阳阳妈 追问

2018-11-09 10:35

要分管理人员工资和生产工人工资吗

bamboo老师 解答

2018-11-09 10:36

开办期间 不用划分

阳阳妈 追问

2018-11-09 10:38

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-11-09 10:40

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相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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