- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-09 11:17
你好,计提时 应该是借 管理费用--福利费 贷应付职工薪酬-职工工资
相关问题讨论
同学你好,正确应是计入什么科目呢
2021-01-09 19:33:03
你好 先把你的缴纳管理费用-工资 调整下 。 你之前缴纳的时候分录怎么做的
2020-03-18 10:35:06
你好 是的 用以前年度损益调整来做
2019-11-13 14:52:42
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-02-06 15:52:52
同学你好
借,管理费用一工资,正数
借,管理费用一社保公积金,负数
2020-09-11 14:00:18
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深呼吸 追问
2018-11-09 11:22
徐阿富老师 解答
2018-11-09 11:26