老师,我想问下,我司购买的设备100000,产生了折让3000,但是实际还是付了100000,这3000另外给到老板,这个3000如何写分录?
云淡风轻
于2018-11-09 11:25 发布 603次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-11-09 11:26
您好!这个3000外帐不做。本身你们这样就违法了。所以不要做进去了。
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您好!这个3000外帐不做。本身你们这样就违法了。所以不要做进去了。
2018-11-09 11:26:17
你好,借固定资产8,贷银行存款8,收到补助,借银行存款10,贷营业外收入--政府补助10
2020-03-28 16:53:53
你好,根据你描述,该批设备确认为资产的时间为11月份
2019-12-30 14:10:50
你好,借;固定资产,贷;银行存款,应付账款
2020-04-29 16:06:42
借管理费用办公费贷银行等
2020-03-30 13:13:14
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云淡风轻 追问
2018-11-09 11:27
宋生老师 解答
2018-11-09 11:28