送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-09 16:21

如果发票到了,借:原材料—暂估入库,负数   原材料 正数     应交税费—应交增值税—进项税

追问

2018-11-09 16:28

辜老师 解答

2018-11-09 16:42

贷的是生产成本,因为你的暂估成本高 了,计入生产成本的材料成本就高了

追问

2018-11-09 16:45

贷生产成本300是吗?

辜老师 解答

2018-11-09 16:46

是的,贷方生产成本 300

追问

2018-11-09 16:49

借贷不平啊

追问

2018-11-09 16:50

辜老师 解答

2018-11-09 17:13

你只要做,借: 应交税费—应交增值税—进项税  300 贷:生产成本  300就可以了

追问

2018-11-09 17:18

那如果没有税那,普票没到。

辜老师 解答

2018-11-09 17:39

发票没到,你不用帐务,到票了,再根据发票调整

追问

2018-11-09 17:52

意思,我就暂估入账,领用不记账,等到票到了,在写领用是吗?那和写预付不一样吗?

辜老师 解答

2018-11-09 18:36

材料到了,按不含税金额暂估,材料被领用了,要转入生产成本,到票了,调整暂估与到票金额的差异

追问

2018-11-09 20:18

如果票价和估的金额一样,是不是不用做账?

辜老师 解答

2018-11-10 08:17

如果没有进项税,就不用做账

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