我是客户,我的供应商给我开了一个发票,上月已经认证,中间有两个单价错误,我申请了一个红字发票,给对方开了发票,我报税的时候是在表2做进项税额转出吗
小米
于2018-11-09 16:35 发布 625次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,入 应交税费-应交增值税-进项税额转出科目
2020-06-30 10:37:09
你们是去税务局作废的吗
2019-10-18 10:04:10
你好,开红字信息表审核通过次月必须进项税额转出了
2021-05-04 10:22:42
你好,如果你公司开具的红字发票申请,对方给你公司开具的红字发票,是这样的。
2018-10-08 10:00:00
如果不认证把原发票及抵扣联退给供应商,如果不退的话需要认证做账,然后再进项转出。
2018-02-27 12:51:01
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