- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-12 16:52
收到款项,借银行存款26000,贷应付职工薪酬一工伤保险26000
相关问题讨论
不是应付职工薪酬,我们做的是内帐
2018-11-12 16:56:19
是说人工费嘛? 借工程施工-人工费,贷应付工资或应付劳务款
然后进度,确认收入,人工费转结成成本
2019-03-05 10:09:22
如果你是一般纳税人,简易计税的,
借银行存款
贷,主营业务收入,
应交税费简易计税
借主营业务成本工资
应交税费、简易计税
贷、应付职工薪酬工资
2022-03-06 22:03:09
借;银行存款 贷;工程结算 100
借;主营业务成本 贷;银行存款 80
2017-04-26 15:42:41
您好!借:待摊费用 贷:银行存款/现金。不过现在不用待摊费用这个科目了,改用“预付账款”,然后后面每个月摊销费用:借:管理费用 贷:待摊费用/预付账款
2018-08-19 17:07:43
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同舟之情 追问
2018-11-12 16:56
庄老师 解答
2018-11-12 17:07