前任会计月末时把所有材料都结转了,但是实际是有库存的怎么能调成与实际的相符呢?
?兰博基尼
于2018-11-13 07:26 发布 641次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-13 07:28
你好,把没有跨年结转成本冲回,借库存商品,贷主营业务成本
相关问题讨论
你好,把没有跨年结转成本冲回,借库存商品,贷主营业务成本
2018-11-13 07:28:35
同学你好
这个慢慢的计入工程施工
2022-02-24 11:28:34
您好!你2月的都没有入过账,3月的库存能对的上?
2017-04-17 10:42:34
你好这个之前是不是有数据,你没有输入?那这个调成与实际情况相符合
2021-07-12 13:48:11
将收到客户的这笔货款作为“预收账款”处理,其实性质就是相当于你们公司借了人家客户的这笔钱是一样的,只不过是以货物的方式还债一样。你们要等到供货商把发票开给你们之后,你们才能给客户正式开具销售发票。在此之前,不要进行结转成本的操作。还有就是,对于结转成本来说,区别以下这几个方面:(1)对于已经开具了发票的,不管当期货款有没有收到,货物有没有发出,都要根据发票结转成本; (2)对于货物已经发出但还未开票的,如果货款也还未收到,就将发出去的货物作为“发出商品”处理,不要结转销售成本,待开票之后再结转成本;如果货款当期就收到了,最好就是当期费点力把发票开出来,直接把成本给结转了; (3)对于货款已经收到但货物还未发出的,就将货款作为“预收账款”处理。
2015-10-16 16:08:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
?兰博基尼 追问
2018-11-13 07:32
庄老师 解答
2018-11-13 07:53
?兰博基尼 追问
2018-11-13 12:07
庄老师 解答
2018-11-13 12:46