- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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将多计提的差额部分给红冲掉或做相反的分录就可以了。
2018-11-13 09:34:51
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你好!不用调整了,没有关系的。
2018-05-10 09:07:35
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你好
计提 借;以前年度损益调整 贷;其他应付款——残保金
缴纳 借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2019-01-09 17:15:48
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你好 借 管理费用-残保金 借 管理费用-社保 负数
2019-07-10 16:12:12
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你好,做之前计提相反分录就是了
2019-05-16 18:02:17
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