老师请问我是买方,对方9月开给我的发票当月抵扣,10月退货开红字通知单,结果多开了一张。现11月申报才发现,申报系统显示申请红字信息表税,应怎么处理,谢谢!
燕
于2018-11-13 20:18 发布 979次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-13 20:21
同学 你好
1、填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;
2、填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
具体还可以咨询下当地税务部门 看处理方式是否一致
相关问题讨论
多开了一张红字通知单?
2018-11-13 19:22:08
同学 你好
1、填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;
2、填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
具体还可以咨询下当地税务部门 看处理方式是否一致
2018-11-13 20:21:38
销售方已经红冲的专票,说明是销售方自己申请开具的红字发票信息表了?是吗?
2020-05-08 12:58:29
你好,原则系统不能的,但有时候系统可能会出现漏洞
2019-10-19 10:33:42
那开了红字的话,你之前的那个发票就不能做进项抵扣了。中间的税是什么意思?
2021-10-28 17:50:52
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