送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-13 20:49

你好,借;原材料等科目  应交税费(进项税额)   贷;应付账款等科目
抵扣联按月装订成册,而不是作为凭证附件

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你好,借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 抵扣联按月装订成册,而不是作为凭证附件
2018-11-13 20:49:23
您好 一样的计入应交税费-应交增值税-进项税额 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
你好,如果是销项税额大于进项税额,这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2020-01-03 19:49:11
你好,未抵扣进项税,是发票没有认证,还是认证了因为进项税额大于销项税额结转以后抵扣的意思?
2021-02-19 18:51:26
你好,可以复印一份记账联的。
2022-01-22 12:16:00
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