送心意

朴老师

职称会计师

2018-11-14 12:37

单位的交588.7

朴老师 解答

2018-11-14 14:18

你好,需要计提的 
1.计提工资 
 
借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——工资  
 
2 计提社保(企业部分) 
 
借:××费用(管理/销售等)   
贷:应付职工薪酬——社保  
 
3 次月发放工资时  
 
借:应付职工薪酬——工资  
贷:其他应收款——社保(个人部分)  
应交税费——应交个人所得税  
库存现金/银行存款或现金  
 
4 上交杜保  
 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  
其他应收款——社保(个人部分)  
贷:银行存款或现金

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相关问题讨论
单位的交588.7
2018-11-14 12:37:41
你好;   需要的; 你发放的金额要与你  计提的金额一致的  ; 避免到时不平   ; 计提按工资表应发工资做 ; 发放到时如果有尾差 可以调整到营业外收支 
2022-04-26 14:19:11
同学 你好 你收到的时候 借:银行存款 贷:营业外收入 就是你使用这笔稳岗补贴的时候 使用的时候要计入营业外支出里面 不计入成本费用 借:营业外支出 贷:银行存款 库存现金等
2018-12-07 16:47:33
你好,你开的是1%的,直接按照1%的做应交税费就可以的,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2022-04-11 11:16:45
您018年误将增值税和附加税减免分录计入营业外支出的分录是怎么做的?请上传一下
2019-04-04 10:44:24
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