- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-14 16:26
你好 借;营业外支出(滞纳金) 贷;银行存款
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你好 借;营业外支出(滞纳金) 贷;银行存款
2018-11-14 16:26:42
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按照实际发生的费用入账。分录如下
借:管理费用--食堂开支
贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费
贷:现金
2015-11-08 21:01:40
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你好,借 管理费用-劳务费用 贷 银行存款
2020-05-14 11:42:47
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你好,不能做加工收入暂估入账的,收入暂估入账是不符合谨慎性原则要求的
2020-09-02 11:48:56
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你好 做你们公司30万的营业外支出处理即可 。 代付的挂其他应收款60万
2020-07-27 15:56:54
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