送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-14 16:44

你可以按6500入账。或者按7000入账。借原材料等7000 贷银行存款6500 营业外收入500

silence 追问

2018-11-14 16:51

之前的人做账。借:应付账款6500贷:银行存款6500。收到发票,借:固定资产 5982.91  应收税费增值税进项1017.91,贷:应付账款 7000。现在应付账款欠500。怎么处理

宋生老师 解答

2018-11-14 16:59

您好!你计入营业外收入。

silence 追问

2018-11-14 17:02

所得税上要调整吗?

宋生老师 解答

2018-11-14 17:07

你好!是的。这个收入是要交税

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你可以按6500入账。或者按7000入账。借原材料等7000 贷银行存款6500 营业外收入500
2018-11-14 16:44:09
你好,优惠的500要对方给你开具红字发票
2019-08-06 08:12:06
你好,分录是正确的,但是你理解不对,这个钱本属于员工的,只是最后在他的钱里扣出个人缴的社保而已。
2019-08-17 17:38:01
你好 开错了发票退回重开 你付款5.5万 应该开票给你5.5万
2019-01-09 14:14:32
您好,费用的话以实际付款为准
2020-04-22 15:03:37
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