送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-11-14 19:12

11月份认证的进项税发票,在11月期间的增值税进行申报。就是12月15日之前进行申报

价值观 追问

2018-11-14 19:13

10月忘记认证进项了,11月销项太大了,11月有认证,现在有什么补救办法吗<br>

价值观 追问

2018-11-14 19:14

把销项作废吗

江老师 解答

2018-11-14 19:17

这个没有办法补救了,已跨月,只能交税处理了。不然在金税三期比对不能通过,无法报税,受金税三期系统的监控

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相关问题讨论
11月份认证的进项税发票,在11月期间的增值税进行申报。就是12月15日之前进行申报
2018-11-14 19:12:05
您公司采用什么认证方式?是网上勾选认证码?
2018-11-28 09:01:45
您好 对的 申报期前认证的写在10月份
2019-10-30 09:30:28
你11月收到的发票,你从这个月1号到下个月15号之前都可以网上 认证的,但是你下个月还要认证的话,也要在下月增值税申报之前
2018-11-29 15:28:13
你可以11月记账,如果需要在12月申报抵扣,就需要11月认证
2018-11-26 10:50:09
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