- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

发放工资的时候,借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应收款
2018-11-15 11:54:46

你好,需要出一个委托书,然后两个科目对冲就行,借其他应付款贷应收账款
2021-08-12 14:27:59

借应付账款100000 贷营业外收入100000
2015-12-05 22:54:18

你好!借管理费用-交际费等 贷应收账款 其他应付款1183
2017-08-28 09:06:38

您好
误转的 还会退回么 会抵消您单位的欠款么
2019-04-29 08:49:22
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