老师多缴纳的增值税和附加税,申请退税分录怎么做 问
一般纳税人的话,借银行存款 贷应交税费,未交增值税 应交税费,附加税 答
老师好,我公司在湖南,是建筑企业,在广东异地经营。 问
同学,你好 异地预缴,是缴纳税款给异地税务局的 答
老师,他是7月投入使用,16年不应该是这就6个月吗? 问
如果他是无形资产,使用当月开始计提摊销,那么是摊6个月。固定就是折旧5个月。 怎么看都不会存在7个月的情 况。。您说一下,这是什么资产。 答
老师,请问帮客户做售后客服咨询的公司,需要交印花 问
你好,不属于技术咨询不需要交印花税 答
您好老师我想问一下工会经费计税基础包括年终奖 问
你好, 年终奖应计入工会经费的计提基数 答
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请问费用发票管理费用,已经付款了,但是对方还没开发票给我们,怎么做账。有些要几个月之后才开
答: 可以直接做管理费用,做备查,等发票到了补上,但是发票入账到的时间不能超过明年汇算清缴的时间。
我们三家公司,同租一个地方,一般都是其他两个公司私下给我们钱,但现在他们要求物业给他们开发票,物业说只是我们这一家给他们付钱啦,那现在该怎么办?他们没有发票,租金这个管理费用怎么入?
答: 你好 那你们要开票给他们才行的。 你租赁的做 其他业务成本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
朴老师,工资和社保均开发票我们了,是不是全部计入管理费用
答: 支付款项时,借;其他应收款,贷:现金或者银行存款,拿回票据后,借;应付职工薪酬-社保,贷;其他应收款。计提时,借;管理费用-社保等科目,贷;应付职工薪酬-社保。
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