支付货款已开具专用发票,已经抵扣了的会计分录要怎么做,
LLs
于2018-11-16 11:40 发布 1112次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-11-16 11:41
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷 银行存款 月末根据进项和销项的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
相关问题讨论
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷 银行存款 月末根据进项和销项的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2018-11-16 11:41:31
您好,材料是否已经入库了?
2022-02-11 21:46:37
支付运费时 借其他应收款 贷银行存款
支付货款扣除运费 借应付账款 贷银行存款 其他应收款
2018-06-28 14:19:38
你好!
你当时支付货款做的分录能不能先告诉我
2018-07-11 17:56:58
借库存商品贷预付,汇算清缴调增
2019-05-24 12:39:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
LLs 追问
2018-11-16 11:45
小黎老师 解答
2018-11-16 11:50
LLs 追问
2018-11-16 11:52
小黎老师 解答
2018-11-16 11:54
LLs 追问
2018-11-16 11:59
小黎老师 解答
2018-11-16 12:00
LLs 追问
2018-11-16 12:02
小黎老师 解答
2018-11-16 12:09
LLs 追问
2018-11-16 12:10
小黎老师 解答
2018-11-16 12:12