之前有做一笔账估入库,现在发票回来冲回了,因为金额不一样,会出现一个差额,但是当时成本是按照账估入库的金额来做,那现在这笔差额怎么入账
smile
于2018-11-16 14:39 发布 1044次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-16 14:40
如果结算大于暂估 计入成本
如果结算小于暂估 冲销成本
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如果结算大于暂估 计入成本
如果结算小于暂估 冲销成本
2018-11-16 14:40:55
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当月收货但未取得发票的,在月末暂估入库,次月初冲销;收到发票是再按发票金额入库。
2014-09-11 15:16:03
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您好,这里只是我们账里的成本,未税金额哦
2024-05-21 16:41:48
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对方开的专票吗
你是一般纳税人
2019-06-21 11:57:00
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你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
把之前多结转的成本冲销
借;库存商品,贷;主营业务成本
2019-10-10 17:17:42
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smile 追问
2018-11-16 14:45
bamboo老师 解答
2018-11-16 14:47