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ㄣ晴╰☆★·°天╰快嚛
于2018-11-17 09:37 发布 566次浏览
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-11-17 09:39
余额需要再做一笔分录,借:营业外收入 贷:固定资产清理
ㄣ晴╰☆★·°天╰快嚛 追问
2018-11-17 09:41
借方:固定资产清理212500 累计折旧127500 固定资产减值准备 贷:固定资产340000借:银行存款 255000贷:固定资产清理212500 营业外收入 42500
是不是应该这么理解
文文老师 解答
2018-11-17 09:44
是的,你的理解是对的。
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老师,你好,请问这个怎么理解,借贷不平呀
答: 余额需要再做一笔分录,借:营业外收入 贷:固定资产清理
你好,请问借:存货跌价准备 贷:其他业务成本这个分录是否有问题?感觉不平?怎么理解呢?
答: 你好,冲减已销售存货计提跌价准备,贷方应该是,主营业务成本
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好!请问建期初借贷不平怎么办
答: 你好,一般都会平的,检查看是否有数据没有进来或者填错!
老师请问我负债表不平,贷方大。差额正好是预交电费的借方余额,这怎么找呀
讨论
老师,这个借贷方,我理解不好
老师,你好请教下,这个方程怎么解呀
老师你好我这汇总表借贷总额相等但管理费用主营业务成本科目这些借贷方都不平我该怎么解决,这样可以结转本年利润吗?
老师好,这个凭证中个税不会处理。个税有贷没有借不平,怎么处理。
文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2018-11-17 09:41
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2018-11-17 09:41
文文老师 解答
2018-11-17 09:44