- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-11-19 09:46
先红冲当时的暂估分录,然后再按发票金额重新编制分录。
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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06
你好!
发票到时,正常冲暂估,然后再根据发票做账。
2019-08-22 07:40:26
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
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