送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-11-19 19:46

借,银行存款,贷,其他应付款-个人姓名。

艳儿 追问

2018-11-19 19:48

他写成社保,没问题吗

艳儿 追问

2018-11-19 19:50

老师老板打钱到基本户,用途写营业款,怎么入账,是当借款还是什么

王雁鸣老师 解答

2018-11-19 19:51

您好,没问题的,当借款即可。

艳儿 追问

2018-11-20 09:06

老师,我要调实收资本,因为代理记账做成一个人的实际是两个人的还有就是其他应收款也是怎么调

王雁鸣老师 解答

2018-11-20 09:16

您好,借:实收资本-个人姓名(原来的),贷:实收资本-个人姓名,实收资本-个人姓名。借:其他应收款-个人姓名,其他应收款-个人姓名,贷:实收资本-个人姓名(原来的)。

艳儿 追问

2018-11-22 06:03

老师我建账的时候实收资本是按2个股东开建账各200万,但是现在和代理记账的不一样,代理记账做的实收资本没有分那个股东,但是其他应收款记入一个人的代理记账的分录是其他应收款-a400万  ,实收资本400万,我应该怎么调整

王雁鸣老师 解答

2018-11-22 08:34

您好,您调整为,借,实收资本-a400万元,贷,实收资本-a200万元,实收资本-b200万元。

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相关问题讨论
借,银行存款,贷,其他应付款-个人姓名。
2018-11-19 19:46:20
全额由公司出,这部分就全部入管理费用-社保款。
2019-07-02 15:49:06
你好!是的,内账上就是这样做
2018-01-05 20:35:14
您好 这种的话 只好对方汇款到单位对公账上平账
2020-07-27 10:07:42
跟此员工挂往来。收到员工款项借:银行存款 贷:其他应收款(管理费用) 如果公司前期计入了费用,需要冲掉,如果没有直接挂往来就可以了
2018-11-09 10:56:53
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