送心意

肖老师

职称中级会计师

2018-11-20 10:20

!一般是经办人填写,部门负责人复核,会计审核,总经理签字,按你上面的是会计先签。

春天的花儿 追问

2018-11-20 10:24

那就是部门负责人先审核签字,再会计,然后再总经理签字对吧?

春天的花儿 追问

2018-11-20 10:24

一般情况下

春天的花儿 追问

2018-11-20 10:28

老师在吗?有点急

肖老师 解答

2018-11-20 10:45

是的,一般报销流程是这样的。

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相关问题讨论
!一般是经办人填写,部门负责人复核,会计审核,总经理签字,按你上面的是会计先签。
2018-11-20 10:20:59
您好,这个的话是属于现代服务的,这个
2024-06-25 15:54:30
你好!这个看公司规定,一般是老板先签字。
2018-03-27 10:34:29
你好会计先签字,取得发票的时候就可以签字了,1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);   2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账
2019-11-11 11:40:26
你好这个没有 但是一般都是从低到高 一级比一级高的审核
2021-12-22 08:44:02
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