送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-20 11:04

你好,是的,可以抵扣的

小小菊 追问

2018-11-20 11:05

不是要对公才可以抵扣吗?

徐阿富老师 解答

2018-11-20 11:09

你好,没有规定对公才可以抵扣啊

小小菊 追问

2018-11-20 11:14

好的,谢谢老师o(^o^)o。还有我想问一下,我分录是不是这样做借:管理费用--办公费,贷:库存现金。借:应交税费-未交增值税,贷:管理费用--办公费

徐阿富老师 解答

2018-11-20 11:25

你好,第一个分录对的,第二个是借应交税费――应交增值税――减免税额  借管理费用(红字)

小小菊 追问

2018-11-20 11:47

借应交税费――应交增值税――减免税额  -280   借管理费用(红字)-280,这样?

徐阿富老师 解答

2018-11-20 11:48

你好,应交税费是借方蓝字不是负数了

小小菊 追问

2018-11-20 11:55

不明白,一个分录,借放蓝字,贷方红字

徐阿富老师 解答

2018-11-20 12:31

你好,你现在第二个分录都是借方负数

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你好,是的,可以抵扣的
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