公司跟房东租的房子办公嘛。房租每月8000元,房东每月要给我们8000元的房租发票入账,于是他每月都得先去“街道政务中心”交1000元的税费,交完他个人的税费后,他才拿得了8000元的房租发票给我们做账。 但是这1000元的税费房东自己是不掏的,都是我们给他掏的。然而我们入账又只能入8000元,请问我们多掏的这1000元税费我做账的时候该入到什么费用?这一笔1000元税费是无票的,因为就算有票也是房东的,抬头不是我们的。
ok棒
于2018-11-22 14:39 发布 511次浏览
- 送心意
陶乐天老师
职称: 注册会计师
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你好,该1000可以计入管理费用,附件为房东交税的单据或者复印件,不过计算应纳税所得额时需要纳税调增1000(不能税前扣除)。
2018-11-22 14:55:24
你好!你平时每个月有做分录吗?
2019-06-20 15:51:08
你好,汇算清缴前能拿回发票就可以,不然就要调增
2016-12-30 16:48:45
18年的账怎么做的
2019-01-08 16:31:14
你好,同学。
是的,复印件作为依据
2019-12-12 11:01:27
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