公司8月份有一笔进项税18元的转出,发票已认证,没有做账里,但是申报的时候转出来了,能不能在这个月补一下?如果这个发票是员工自己购买,这个还入账吗?
Sunny
于2018-11-22 15:26 发布 551次浏览
- 送心意
肖老师
职称: 中级会计师
2018-11-22 15:28
你好!申报表中已经体现了,账务要补下分录。
相关问题讨论

你好!申报表中已经体现了,账务要补下分录。
2018-11-22 15:28:14

你之前认证没申报这个红字也不用填写附表2进项税额转出
2019-03-26 14:02:12

你认证勾选么,认证勾选抵扣,那就填写本期认证本期申报抵扣,做账做进项税额就可以,没有认证那不需要申报直接做应交税费待认证进项税额
2019-11-05 13:39:03

你好 借固定资产进项税贷银行存款 。 按月折旧 借管理费用折旧费贷累计折旧 。 申报 你认证后正常申报即可 留抵不完的留抵以后抵减即可
2020-07-08 14:35:40

你好 借管理费用-差旅费 进项税贷其他应付款-个人 借其他应付款-个人贷银行存款
2019-11-20 16:48:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Sunny 追问
2018-11-22 15:30
肖老师 解答
2018-11-22 15:31