老师,上月做账主营业务收入未录入应交税费进项税,本月收到发票,如何,未改动上月凭证,未做冲红的情总;怎么入账做会计分录?
金瀚々(限工作)々
于2018-11-23 08:45 发布 596次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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不含
2017-03-20 16:45:51
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借应收账款贷主营业务收入,这个是重新开的红冲的,
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023-06-07 17:05:53
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你是直接价税分离处理,后面的应交税费转营业外收入处理
2020-04-22 22:12:56
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您好
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-09-03 21:28:56
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你好,是的,不用考虑销项税额
2017-07-13 09:16:05
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