送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-11-23 09:49

那你们今后这个是否要支付

守候 追问

2018-11-23 09:50

要支付的

守候 追问

2018-11-23 09:51

人呢

佟老师 解答

2018-11-23 09:56

那你就挂个往来科目,应付账款就行

守候 追问

2018-11-23 10:01

我们是挂预付,我想知道这个分录怎么做?

佟老师 解答

2018-11-23 10:03

挂预付,之前你们是先付款款项,没给你们发票是吗

守候 追问

2018-11-23 10:04

给过发票了

守候 追问

2018-11-23 10:04

发票金额是10万,我实际支付6万,这个怎么做分录?监理费

佟老师 解答

2018-11-23 10:07

借:开发成本10
      贷:银行存款6
           应付账款4

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相关问题讨论
那你们今后这个是否要支付
2018-11-23 09:49:27
你好,借工程施工一合同成本(间接费用),应交税费一应交增值税(进项税额),贷银行存款
2019-03-15 11:36:16
你好,同学。 差额 是什么原因导致呢
2020-05-07 13:20:49
单位主营就是这个吗 借银存贷主营业务收入应交税费
2019-09-11 09:25:41
同学,可以做一起的,也可以分开做。 借一起就是借银行存款 分开做就是借应收账款 ,收到钱再冲应收账款借银行存款
2019-09-11 09:26:35
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