送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-23 11:21

你这个应该是贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
然后借主营业务成本 贷库存商品

橘子汽水呀 追问

2018-11-23 11:27

但是我没有款项流入,没有收到钱啊,是送给别人的

橘子汽水呀 追问

2018-11-23 11:27

老师 这样也需要计入收入吗

宋生老师 解答

2018-11-23 11:32

您好!是的。是要视同销售了。

橘子汽水呀 追问

2018-11-23 11:33

那应该怎样做账呢?

宋生老师 解答

2018-11-23 11:35

你好!就是按上面的分录。借销售费用等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
然后借主营业务成本 贷库存商品

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相关问题讨论
你这个应该是贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借主营业务成本 贷库存商品
2018-11-23 11:21:57
你好,是的,是这样处理的
2017-08-12 17:41:39
你好! 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样是可以的,需要结转成本的
2019-12-06 16:05:10
您好: 这个不确认收入,只须结转购入成本,并按市场价格计算销项税就可以了
2018-06-22 12:13:16
你好 需要视同销售的 借:销售费用 贷主营业务收入 然后再结转成本借:主营业务成本 贷库存商品
2019-11-11 13:52:17
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