9月28日认证了7份增值税专用发票,应抵扣税额是857.17元,但是在申报时忘记填写在纳税申报表了,这两个月都没开票,都是零申报,我可以在11月份申报的时候再填写吗?还是得把9月份和10月份的申报表都改过来?
仰望星空
于2018-11-23 14:06 发布 686次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
自开增值税专票,填到税务局代开专票栏
2019-01-13 18:12:09
1.是否有代开发票金额
2.差额是否为1元左右或者更小的小数
如果都不是,建议与税务局沟通,防伪税控传送有问题
2020-04-05 18:57:41
你好,不需要填写
2016-11-02 15:50:18
一块算的,普票也是销售额也需要进项抵扣的
2019-07-29 09:55:19
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