我们的应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊 我们都是做预收额不是利的。只是多出来的,放后面去抵货款
会计学堂程祥老师
于2018-11-27 10:22 发布 606次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
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你好,应收账款结转收入,应付账款结转成本是什么意思?
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同学您好,应付账款抵应收账款的余额作为重组得利计入营业外收入
2018-11-27 10:04:57
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