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笑笑
于2018-11-28 09:55 发布 1160次浏览
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-11-28 10:08
首先,你们开出去的6个点增值税,可以抵扣16个点的税点的,你们可以开6个点的服务发票的,你们帮供应商推广的服务
笑笑 追问
2018-11-28 10:29
是应该属于推广的服务,那请问每个月开出去几十万的推广服务收入我们需要和他们签订合同吗?还有这个成本如何界定啊?成本是哪些啊?
小杨老师 解答
2018-11-28 10:34
你们需要和他们签合同的,这个没有成本票的,因为这个推广是你们营业过程中附带的额外收入。其实你们可以和供应商商量是否可以开红字信息表给他们,让他们开红字发票,一样的,这样你们和他们的账务会比你们现在的操作方式简单些
2018-11-28 11:02
您下面的什么意思,开红字发票不是发生退货吗?
2018-11-28 11:05
是的,你们开红字信息表,让供应商开红字发票,开销售折让就好了
2018-11-28 11:06
还有个问题就是老师我们刚增加完经营项目,要开这个服务的票的话,还需要做税费种认定吗?或是别的手续,还是死直接就能开票啊?
你们经营项目里面有服务类的项目吗,有的话就可以直接开
2018-11-28 11:13
刚刚做增加经营范围,营业执照上已经有啦,就是不知道税务那边还有没有别的 手续?
2018-11-28 11:16
嗯嗯,有了就没有关系了,不需要办理其他什么手续的
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小杨老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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小杨老师 解答
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