公司之前的财务将给客户开的发票录凭证时录错了,录成:借:预付帐款,贷:主营业务收入—销售收入,贷:应交增值税,请问我在收到客户的汇款时,可以直接将预付帐款冲平吗?分录可以这样做吗?借:银行存款,贷:预付帐款吗?因为如果将错误的红冲,那有好几年的帐都要红冲了。
东冬
于2018-11-28 13:56 发布 840次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-11-28 13:57
你可以吧预付账款调整为应收账款,然后借:银行存款 贷:应收账款
相关问题讨论
您好,增值税销售额不仅包括您列举的,还包括其他利润表科目形成的销售额,比如资产处置损益等。
2020-06-22 21:26:45
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
你好!
对的,填写主营业务收入
2019-08-01 11:09:55
你好。是的,应交税费-应交增值税-销项税额
2019-06-20 10:51:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
东冬 追问
2018-11-28 14:06
辜老师 解答
2018-11-28 14:07
东冬 追问
2018-11-28 14:13
辜老师 解答
2018-11-28 14:14
东冬 追问
2018-11-28 14:15