购买一供应商货物,收到发票,当月款已付清,发票并已做认证抵扣。在次月,对方供应商将次发票作废,税务局要求我们做进项税额转出。如何做进项税额转出?分录具体是怎么样的?
余佳璐
于2018-11-28 16:15 发布 671次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-28 16:17
你好,借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
相关问题讨论
你好,借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-11-28 16:17:06
你好,只是把对应的进项转出,应付账款并没有增加的
2018-03-06 10:26:24
你好 ,你都是今年补的今年退的吗,你补税的时候怎么做的分录。计提了吗
2019-10-31 16:27:24
你之前缴纳时如何做的分录?
2019-10-31 16:43:53
你好,正常交易的发票的进项不需要转出
需要转出的是你单位供应商的进项税额
2019-05-17 08:12:15
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余佳璐 追问
2018-11-28 16:22
郭老师 解答
2018-11-28 16:25