- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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对的就是这样处理 红字发票的发票和抵扣联给客户
2020-03-26 09:49:23

开了红字发票来你就做红字分录 冲 负数发票不需要认证的
2018-11-29 15:22:45

你好 你给对方对应的发票联和抵扣联次
2018-12-25 14:37:56

增值税专用发票开错,对方已抵扣,本来应该是对方(销售方)开红字通知书给我们,然后我们开负数发票给对方,让对方做进项税转出。结果我公司搞错了,变成了我公司(购买方)开红字申请单并且还把负数发票开出来了,变成了我公司要做进项税转出,这种情况应该怎么处理?急急急!!!!
2016-05-10 16:16:08

你好
负数发票开出来了吗
上个月开出来的话
剩下的部分
让销售方自己开信息表开负数发票
然后重新开给你们
2022-08-02 23:28:43
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