营业外收入是扣了供应商款项,有实际业务,对方已经 问
不需要,这个就是应该缴税的 答
老师 你好 ,公司注销时 应付职工薪酬,其他应付款 问
工资发放吗?不发放的话,红冲计提的借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。 其他应付款不需要支付的,借其应付款贷营业外收入。 答
老师您好,我们收入是出口服务收入70,成本10万,这样 问
你好,你是想问所得税交多少吧,70-10=60小于300万,税率5%,60*5%=3万元。企业所得税交3万。四季度预缴的时候可以多计提一些费用,等汇算的时候纳税调增,再交一些,应该可以了。如果你们的这个出口服务业的利润都很高的话,不建议做其他筹划。 答
公司25日结账,已确认本季度应交税款。但是27日又 问
你好,其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交,但是税务局是不管你内部什么时候结账的,税务局就是31号。 所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。 答
老师在哪可以看到餐饮成本核算的课? 问
您好,这个课的,要问下客服,是他们负责这块 答
公司帮别人买社保,银行收别人的钱,会计怎样做分录?
答: 你好,这种情况挂其他应付款。
给单位员工交社保,怎样做会计分录?缴社保时又怎样做会计分录?
答: 你好,交社保时借营业费用-社保费 其他应收款-代扣代缴员工社保费贷银行存款,单位员工部分发工资时扣除,借应付职工薪酬,贷银行存款 其他应收款-代扣代缴员工社保费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司2019年的人员社保公司承担部分是862.2因员工离职,公司承担部分于4月份收回。当时计提了的。怎么做分录
答: 你好,借银行存款862,贷以前年度损益调整862,借以前年度损益调整862,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
Lily 追问
2018-11-29 21:32
小西老师 解答
2018-11-29 21:40
Lily 追问
2018-11-29 22:12
小西老师 解答
2018-11-29 22:18